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梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2025-06-10

廣西梧州 全部類型 2025年06月10日
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目 錄
第一部分:點(diǎn)擊登錄查看概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成情況
第二部分:點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三,、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分:專業(yè)名詞解釋
第四部分:點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算報(bào)表(詳見(jiàn)附件)
一,、單位收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)01表)
二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開(kāi)02表)
三,、單位支出總體情況表(預(yù)算公開(kāi)03表)
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)05表)
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開(kāi)06表)
七,、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開(kāi)07表)
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)08表)
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)09表)
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)10表)
十一,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)11表)

第一部分:點(diǎn)擊登錄查看概況

一,、主要職責(zé)
(一)社區(qū)預(yù)防:社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè),,預(yù)防接種,,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,,常見(jiàn)傳染病防治,,地方病、寄生蟲(chóng)病防治,,健康檔案管理等,。
(二)社區(qū)保健:婦女保健,,兒童保健,,老年保健等。
(三)社區(qū)治療:一般常見(jiàn)病,、多發(fā)病的診療,,社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù),慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理,、精神病患者管理,、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
(四)社區(qū)康復(fù):殘疾康復(fù),,疾病恢復(fù)期康復(fù),,家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
(五)社區(qū)健康教育:衛(wèi)生知識(shí)普及,,個(gè)體和群體的健康管理,,重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育,,宣傳健康行為和生活方式等。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看為梧州市****
市編制單位目前未核定點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室,相關(guān)工作由其承單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān),。
三,、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)24名,其中:差額事業(yè)編制24名,。在職在編人員13人,,其中事業(yè)編制人員8人,編外在職人員是有人數(shù)5人,。
第二部分:點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算及 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算****元,同比增加971780元,,增長(zhǎng)66.4 %,。其中:本年收入預(yù)算****元,同比增加971780元,,增長(zhǎng)66.4%,;收入包括:事業(yè)收入;支出包括:衛(wèi)生健康支出,。
2025年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加:一是人員增加導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加,;二是更換老舊辦公設(shè)備增加辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi);三是收入增加導(dǎo)致專用材料購(gòu)置費(fèi)增加,;使收入預(yù)算總體有所增加,。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算****元,,同比增加971780元, 增長(zhǎng)66.4%,。本年收入預(yù)算****元,同比增加971780 元, 增長(zhǎng)66.4 %,;其中:
(一)一般公共預(yù)算撥款0元,占收入總預(yù)算的0%,,同比無(wú)變化,。
(二)本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入,同比無(wú)變化,。
(三)本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入,,同比無(wú)變化。
(四)事業(yè)收入****元,,同比增加971780元,, 增長(zhǎng)66.4%,,主要是門(mén)診收入增加。
(五)本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,,同比無(wú)變化,。
(六)本單位無(wú)其他收入,同比無(wú)變化,。
三,、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算****元,同比增加971780元,,增長(zhǎng)66.4%,。其中,基本支出預(yù)算0元,,占支出總預(yù)算的0%,,同比無(wú)變化;項(xiàng)目支出預(yù)算****元,,占支出總預(yù)算的100%,,同比增加971780元,增長(zhǎng)66.4%,。其中:
衛(wèi)生健康支出類科目****元,,占支出總預(yù)算100%,同比增加971780元,,增長(zhǎng)66.4%,。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算0元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)),。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算支出0元,同比無(wú)變化,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年本年一般公共預(yù)算支出0元,同比無(wú)變化,。
七,、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)2025年單位預(yù)算全口徑安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年單位預(yù)算全口徑安排 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,,同比無(wú)變化,。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,同比無(wú)變化,。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,,同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,同比無(wú)變化,。其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,,同比無(wú)變化。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,,同比無(wú)變化,。
(二)2025年一般公共預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算安排的 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,,同比無(wú)變化,。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,同無(wú)變化,。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,,同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,,同比無(wú)變化,。其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,同比無(wú)變化,。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,,同比無(wú)變化。
八,、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出,,同比無(wú)變化。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,,同比無(wú)變化。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明,。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位,,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排****元,,其中:基本支出預(yù)算0元,項(xiàng)目支出預(yù)算****元,,同比增加294020元,,增長(zhǎng)40%。主要原因一是更換老舊辦公設(shè)備增加辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi),;二是收入增加導(dǎo)致專用材料購(gòu)置費(fèi)增加,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年政府采購(gòu)預(yù)算41400元,,同比增加1400元,,增長(zhǎng)3.5%。其中:政府集中采購(gòu)預(yù)算41400元,,占政府采購(gòu)預(yù)算的100%,,同比增加1400元,增長(zhǎng)3.5%,;主要原因是更換老舊辦公設(shè)備增加辦公設(shè)備采購(gòu),。分散采購(gòu)0元,占政府采購(gòu)預(yù)算的0%,,同比無(wú)變化,。
按政府采購(gòu)資金類型劃分,均為單位資金,。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu),、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中:貨物類采購(gòu)21400元,,占政府采購(gòu)預(yù)算51.7%,;工程類采購(gòu)0元,占政府采購(gòu)預(yù)算0%,;服務(wù)類采購(gòu)20000 元,,占政府采購(gòu)預(yù)算48.3%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是:辦公設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額21400元,主要用于社區(qū)老舊辦公設(shè)備更換,;服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是:其他印刷服務(wù),預(yù)算金額20000元,主要用于社區(qū)健康素養(yǎng)知識(shí)宣傳,、健康知識(shí)等宣傳印刷。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
共有車輛0輛,,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛0。
截至****,,資產(chǎn)原值合計(jì)****.2元,,其中:1.土地、房屋及構(gòu)筑物****元,。2. 通用設(shè)備****.83元,。3. 專用設(shè)備****元,。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案0元,,6. 家具,、用具、裝具等130705.37元,。
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.本單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,,涉及市本級(jí)項(xiàng)目7個(gè),預(yù)算資金****元,???jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明,。
單位名稱 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù)
(單位:元)
績(jī)效目標(biāo)
點(diǎn)擊登錄查看 差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-其他人員經(jīng)費(fèi)(編外) 918670元 支付聘用員工工資,,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
第三部分:專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,,包含經(jīng)費(fèi)撥款,、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金,、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金,、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金,、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
6. 三公 經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi),,是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市****
第四部分:點(diǎn)擊登錄查看2025年單位預(yù)算報(bào)表

一,、單位收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)01表)
二,、單位收入總體情況表(預(yù)算公開(kāi)02表)
三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開(kāi)03表)
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開(kāi)04表)
五,、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開(kāi)06表)
七,、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)08表)
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開(kāi)09表)
十,、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)10表)
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(預(yù)算公開(kāi)11表)
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件,。
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